

老師你好,領導匯算清繳調增了155.71元,但是我算的業務招待費1050*0.4*0.25=105,營業外支出107*0.25=26.75,155.71-105-26.75=23.96,還剩下23.96這個所得稅找不到對應的項目,23.96/0.25=95.84元,請問下還可能會在那個項目調增呢
答: 你好,光看明細賬是不好判斷。
老師,送禮的錢到底是做業務招待費好還是營業外支出呢?
答: 你好,這個做業務招待費
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
匯算清繳調增了營業外支出和管理費用(業務招待費),但應納稅所得額還是負數,不用補交所得稅,那么我還要做調整本年利潤的會計分錄嗎?要是不做調整本年利潤的會計分錄,財務報表和匯算清繳申報表凈利潤額不一致,求講解,謝謝。
答: 您好 匯算清繳調增了營業外支出和管理費用(業務招待費) 不做調整分錄









粵公網安備 44030502000945號



芣説芣想芣惦汜 追問
2023-01-11 17:42
東老師 解答
2023-01-11 17:43