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送心意

朱小慧老師

職稱注冊會計師,初級會計師

2023-01-11 20:59

您好  你想問的是所得稅暫時性差異嗎

宋世英 追問

2023-01-11 21:44

老師你好 是的

朱小慧老師 解答

2023-01-11 21:56

如果是應納稅暫時性差異
借:所得稅費用
貸:遞延所得稅負債
如果是可抵扣暫時性差異
借:遞延所得稅資產
貸:所得稅費用

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同學你好,是的,是不包括的
2022-01-12 16:35:21
這個可以計入營業外收入的
2022-03-02 15:43:38
你好。比如你原來計入管理費用,現在就紅沖管理費用就行。
2023-04-06 10:22:28
你好,計入財務費用就好
2024-09-24 18:38:31
你好,對方優惠2千,優惠金額是:貸營業外收入
2024-04-24 11:18:16
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