老師好!我們公司在去年12月開了一張票,未收款掛賬, 問
同學,你好 不需要的 答
老師,報關單上的運費與實際的運費發票不一致,那FOB 問
按實際發生的 多支付的銷售費用 少支付的營業外收入 答
公司拆遷重建,需要重新征地,摘牌,然后重新建設,沒有 問
1. 舊廠拆遷:資產轉入清理,補償款計入專項應付款,涉稅可遞延計稅 2. 征地摘牌:出讓金、契稅計入無形資產,據實繳納印花稅 3. 合作建房:優先新設項目公司出資持股核算,聯建模式涉稅偏高 4. 施工建設:開支記入在建工程,竣工后結轉固定資產 5. 對應可學習政策性搬遷、資產重建、合作建房實操課程 答
小規模納稅人企業現在企業所得稅是繳納多少個點 問
您好,現在企稅是按5%來交的 答
請教一下,外賬會計設置報表的時候把待認證進項稅 問
您好,是對的,根據財會〔2016〕22號文及《企業會計準則》,待認證進項稅額作為應交稅費的二級科目,其借方余額需根據抵扣期限判斷列報位置。若企業預計在一年內完成認證并抵扣,則應歸入其他流動資產;若超過一年,則需調整至其他非流動資產 答


老師,現在不是小企業增值稅免稅嗎?申報增值稅時 填哪一欄申報?我們公司這個季度開了100萬。增值稅都是免稅的
答: 在第12欄里面填寫,然后再減免明細表,最后一行選擇免稅性質 第一列和第三列填寫100,最后一列填寫100乘以3%。
老師,第三季度申報增值稅免稅收入多申報了10萬的無票收入,第四季度把票開了,還要再申報一遍,年累計金額就多了十萬,我該怎么操作呢
答: 你好;? ? ?去修改3季度申報表 ;在去報4季度的??
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,小規模納稅人,申報第二季度增值稅的時候,季度小于30萬,增值稅免稅,直接點提交提示這個,還需要寫減免稅申報明細表嗎?
答: 您好,小于30萬,直接點擊提交,不寫這個









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亞亞 追問
2023-01-12 10:44
meizi老師 解答
2023-01-12 10:47
亞亞 追問
2023-01-12 10:48
meizi老師 解答
2023-01-12 10:52