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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2023-01-12 12:51

你好;   你怎么計提的 ;  就算計提了。  也不會不平的 ; 除非你科目  或者金額不對   

旺旺雪餅 追問

2023-01-12 12:54

借管理費用貸應付職工薪酬,計提的單位應繳納部分

meizi老師 解答

2023-01-12 12:56

你好;   你管理費用結轉到 本年利潤去了嗎; 去看看    

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相關問題討論
你好;? ?你怎么計提的 ;? 就算計提了。? 也不會不平的 ; 除非你科目? 或者金額不對? ?
2023-01-12 12:51:57
你好 這個是要放到應付職工薪酬科目的,最終結轉到管理費用等科目的
2022-04-12 14:41:47
2018.1-2018.12 的資產負債表.利潤表社保是不是在5月之前申報啊 是的
2019-03-22 11:53:13
你好,保險計入應付職工薪酬,藏畫計入固定資產!
2022-04-22 10:32:31
同學你好 沒有軟件出報表嗎
2023-07-13 14:41:20
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