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送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務師

2023-01-13 13:41

你好,按照你之前的會計分錄做負數就可以。

英勇的面包 追問

2023-01-13 13:45

我之前稅額做的是待認證,然后一起把帶認證稅額轉入進項稅額認證抵扣了,那我現在做那個分錄的負數

東老師 解答

2023-01-13 13:45

借庫存商品負數 貸應付賬款負數  應交稅費應交增值稅進項稅額轉出

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相關問題討論
您好,對的,是這個意思的了
2023-12-01 10:38:46
借應付賬款 貸以前年度損益調整 應交稅費,應交增值稅進項轉出 不是涉及到以前年度損益類科目的
2022-06-09 15:32:32
賬務只抵扣一次,那這次賬務不需要處理呀
2024-03-07 20:15:30
你好,按照你之前的會計分錄做負數就可以。
2023-01-13 13:41:01
你好,當時怎么做的?借固定資產應交稅費應交增值稅進項貸銀行存款嗎?
2022-07-26 10:53:56
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