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送心意

易 老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2023-01-13 22:27

您好,借:預付賬款,貸:銀行存款您好,按月借:管理費用租金,貸:預付賬款

也許* 追問

2023-01-13 22:36

1月6日開了發票3000元,然后等到1月13日才付1000元哦。

易 老師 解答

2023-01-13 23:31

你好,可以的, 沒問題

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您好,借:預付賬款,貸:銀行存款您好,按月借:管理費用租金,貸:預付賬款
2023-01-13 22:27:52
好的,對于這種情況,你可以這樣做分錄: 1. 在3月份開出發票時,借記“應收賬款”,貸記“租金收入”。 2. 在5月份收到租金時,借記“銀行存款”,貸記“應收賬款”。 這樣能夠確保收入在產生時就被確認,同時收款時更新現金流。
2024-11-09 21:40:25
答:是的,你可以先把這個月免租期的租金作為待攤費用計入賬戶,等到有租金的那個月再做攤銷。此外,根據國家《企業會計準則》第41號準則,待攤費用應該按其固定會計期間來攤銷,而不能把一段時間內的待攤費用集中在一個月去攤銷。 案例:某公司2018年底簽訂了一份3年的租賃合同,且該合同規定在每年的8月1日支付租金,其他季度為免租期,則該公司可以把每年8月1日支付的租金作為應付賬款計入賬戶,而把免租期的租金作為待攤費用計入賬戶,然后在有租金的每季度攤銷相應的待攤費用。
2023-03-01 18:48:51
您好,預付的時候 借 預付賬款 貸 銀行存款 然后每個月 借 管理費用——租金 貸 預付賬款
2022-01-27 16:33:25
一塊做 做六個月的,借管理費用貸應付賬款12000。
2020-06-11 14:02:12
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