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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-07-28 14:06

你好,發票應當開給別人才是 
借;其他應收款  貸;銀行存款

萱** 追問

2017-07-28 14:08

其他應付款金額太大   
以后又不可能支付,如何處理呢

鄒老師 解答

2017-07-28 14:09

你好,需要對方償還給你,你沖銷其他應收款才是的

萱** 追問

2017-07-28 14:11

但是對方不需要償還給我,,,我們不通過銀行付款,也不付現金 
,就是張三買了車,張三付款,買車的發票開我家公司戶頭

鄒老師 解答

2017-07-28 14:14

你好,那把發票退回去,讓對把發票開給張三

萱** 追問

2017-07-28 14:21

如果開個人的話  就不能抵扣了  現在就是掛靠在公司了  如何處理呢   做其它應收款金額太大了  有沒有別的處理方法?

鄒老師 解答

2017-07-28 14:22

你好,只能是掛賬了

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相關問題討論
您好,如果確實收不回來,那就根據實際情況入費用,但是不能在所得稅前扣除,年終匯算清繳時需要調整。
2020-06-19 15:54:53
您好,那您掛賬應付賬款,
2021-12-23 08:59:39
做暫估處理 :借原材料-暫估入賬 貸 應付賬款 借:應付賬款 貸:銀行存款
2022-02-18 20:20:42
你好,轉入庫存商品就好。 借:庫存商品 貸:預付賬款。
2020-06-22 18:25:00
您好,可以的,9月收到時,借;銀行存款,6萬元,貸:預收賬款,6萬元。10月收到時,借;銀行存款,10萬元,貸:預收賬款,10萬元,開具發票時,借;預收賬款,6萬元,貸:主營業務收入,6萬元/(1+增值稅率),應交稅費-應交增值稅(銷項),6萬元*增值稅率/(1+增值稅率)。11月再開具發票時,借;預收賬款,10萬元,貸:主營業務收入,10萬元/(1+增值稅率),應交稅費-應交增值稅(銷項),10萬元*增值稅率/(1+增值稅率)。
2019-10-22 21:56:46
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