女肥臀大屁BBW|粗大新婚娇妻娇嫩|在线视频久久芭蕉|免费视频网站嗯啊轻点|女人床上的特点|色狠狠一区二区三区香蕉|久久免费视频

送心意

郭老師

職稱初級會計師

2023-01-15 17:11

借銀行存款,貸固定資產,清理應交稅費,把這個固定資產改成其他業務收入。

郭老師 解答

2023-01-15 17:11

借銀行存款,貸其他業務收入,應交稅費,做這個。然后第三個分錄,借營業外支出,貸固定資產清理。

羣姐 追問

2023-01-15 17:15

老師,第三步之前做的借固定資產清理,貸營業外收入

郭老師 解答

2023-01-15 17:19

修改就可以的,這個填寫的是你的原值減去累計折舊的金額,借營業外支出貸固定資產清理。

羣姐 追問

2023-01-15 18:09

老師上傳不了圖片了,1、借:1606 固定資產清理,160204 累計折舊-折舊,貸:160106 固定資產-車        2、借:112215 應收賬款-青島中達興邦城市建設有限公司,貸:505199 其他業務收入-其他,22210107 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額,3、借:1606 固定資產清理,貸:1606 固定資產清理,貸:530199 營業外收入-其他

郭老師 解答

2023-01-15 18:46

第三個分錄修改
借營業外支出貸固定資產清理160204

上傳圖片 ?
相關問題討論
您好。有處置收益就交所得稅。
2022-02-25 09:31:19
借銀行存款,貸固定資產,清理應交稅費,把這個固定資產改成其他業務收入。
2023-01-15 17:11:37
你好,那你現在是處置虧損還是處置收益? 處置的固定資產不用填寫105080這個表格的 比如工資是100 授給他這個固定資產也是100的話,工資給他填寫100就可以的。
2022-05-17 10:13:28
不是,你需要填寫固定資產凈值。固定資產凈值=固定資產原值-累計折舊。
2023-03-23 11:18:12
對,沒錯,填寫的就是固定資產的原值。
2022-04-15 15:42:56
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...