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送心意

薇老師

職稱中級會計師,初級會計師

2023-01-15 23:24

你好,正在解答中請稍等

薇老師 解答

2023-01-15 23:40

你好,2月份的時候成本發票回來,后續不用做分錄。

薇老師 解答

2023-01-15 23:48

2月份的時候成本發票回來,借:主營業務成本-暫估 紅字  貸:其他應付款--紅字,

薇老師 解答

2023-01-15 23:53

沖紅后,按收到的發票正常做分錄即可。

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相關問題討論
你好,正在解答中請稍等
2023-01-15 23:24:20
您好,一個是計入應付賬款,一個是計入其他應付款,正確的是計入應付賬款中,如果是法人代付了是計入其他應付款中
2026-01-24 14:08:49
你好,也可以按照這個分錄來做的,你最好把其他應付款改成其他應收款
2022-02-18 09:48:36
借其他應付款,借主營業務成本負數3
2024-01-07 10:47:39
借:其他應付款-預提 貸:銀行存款
2026-01-19 14:33:35
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