- 送心意
袁老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2017-08-02 08:08
1.計提工資
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應付職工薪酬——工資
2.計提社保(企業部分)
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應付職工薪酬——社保
3.次月發放工資時
借:應付職工薪酬——工資
貸:其他應收款——社保(個人部分)
應交稅費——應交個人所得稅
庫存現金/銀行存款或現金
4.上交杜保
借:應付職工薪酬——社保(企業部分)
其他應收款——社保(個人部分)
貸:銀行存款或現金
5.上交個人所得稅
借:應交稅費——應交個人所得稅
貸:銀行存款或現金
相關問題討論
1.計提工資
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應付職工薪酬——工資
2.計提社保(企業部分)
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應付職工薪酬——社保
3.次月發放工資時
借:應付職工薪酬——工資
貸:其他應收款——社保(個人部分)
應交稅費——應交個人所得稅
庫存現金/銀行存款或現金
4.上交杜保
借:應付職工薪酬——社保(企業部分)
其他應收款——社保(個人部分)
貸:銀行存款或現金
5.上交個人所得稅
借:應交稅費——應交個人所得稅
貸:銀行存款或現金
2017-08-02 08:08:41
發放工資的時候
借:應付職工薪酬 20
貸:銀行存款 20
然后是補計提19年的工資,由于是跨年的,因此需要進入以前年度損益調整
借:以前年度損益調整 30
貸:應付職工薪酬
這兩個分錄寫完,那個10萬就自然顯示出來了
2020-02-11 14:52:30
您好:
借:管理費用、生產成本等
應交稅費——應交個人所得稅
其他應付款
貸:應付職工薪酬
2021-09-16 01:10:57
你好,2021年12月未計提工資,需要補計提
借:以前年度損益調整等科目,貸:應付職工薪酬?
2022-03-23 14:04:37
你好 一般是4月工資4月做計提 5月做4月的發放分錄 當月工資當月計提 發放的時候做發放分錄即可
2018-12-06 14:26:26
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
獲取全部相關問題信息








粵公網安備 44030502000945號



半夏微涼 追問
2017-08-02 08:12
袁老師 解答
2017-08-02 08:13
半夏微涼 追問
2017-08-02 08:15
袁老師 解答
2017-08-02 08:52