匯算清繳固定資產(chǎn)折舊表,比如現(xiàn)在不是填25年嗎 問(wèn)
你好,按照25.12月末的數(shù)據(jù)填寫(xiě)的 答
老師,匯算清繳職工薪酬支出表是根據(jù)個(gè)稅系統(tǒng)填,還 問(wèn)
同學(xué),你好 1.職工薪酬——已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬:填報(bào)納稅人會(huì)計(jì)核算計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬(如工資薪金、職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)等)的累計(jì)金額,也就是會(huì)計(jì)口徑應(yīng)付職工薪酬貸方一級(jí)科目取數(shù)。 2.職工薪酬——實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬:填報(bào)納稅人“應(yīng)付職工薪酬”會(huì)計(jì)科目下,工資薪金借方發(fā)生額的累計(jì)金額,按照會(huì)計(jì)口徑應(yīng)付職工薪酬——工資薪金借方二級(jí)科目取數(shù)。 答
老師 有這樣一個(gè)問(wèn)題 25年有一筆銷(xiāo)售因?yàn)槟撤N原 問(wèn)
老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦 答
老師,我們25年招待費(fèi)有有發(fā)票的,還有沒(méi)有發(fā)票的,匯 問(wèn)
您好,沒(méi)有發(fā)票的全部納稅調(diào)整,有發(fā)票的招待費(fèi)在招待費(fèi)的扣除比例內(nèi)扣除 答
調(diào)增2024年的企業(yè)所得稅年報(bào)的應(yīng)納稅所得額,補(bǔ)繳 問(wèn)
您好,不用,這個(gè)賬你要做在現(xiàn)在的 答


你好,我們公司收到其他公司的承兌貼息款,怎么做賬
答: 你好,這個(gè)具體的是什么業(yè)務(wù)的?
老師,我們收到商承然后接著承兌給別的公司了,別的公司打到我們公戶,貼息我們用個(gè)人賬戶給了,,這個(gè)承兌的公司和我們沒(méi)關(guān)系,就是收承兌的,這樣對(duì)嗎,該怎么做賬
答: 你的意思就是說(shuō)你就是收到承兌,然后再轉(zhuǎn)出去,中間賺了一點(diǎn)差價(jià),是這個(gè)意思嗎?
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
承兌貼現(xiàn)其它公司,款到?jīng)]打入公司,該怎么做賬,借其他應(yīng)付款,還是應(yīng)收賬款合理呢
答: 你好,你們這是買(mǎi)賣(mài)承兌嗎?實(shí)際打入了個(gè)人賬戶。
老師同學(xué)們,你們公司有過(guò)買(mǎi)別家公司未到期的銀行承兌匯票,然后對(duì)方公司付貼息款給你們的嗎?收到的這個(gè)貼息款怎么寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄呀
老師你好,我們公司收到了一張背書(shū)承兌匯票,但是票面收款人不是我們公司的,我們現(xiàn)在要貼現(xiàn)給其他銀行,是不是直接貼現(xiàn)給銀行就可以了,
老師,你好,我單位電子承兌匯票給別的單位貼現(xiàn),對(duì)方全款匯到我公司對(duì)公賬戶,請(qǐng)問(wèn)貼現(xiàn)的利息我們應(yīng)該怎么支付
公司收到其他公司轉(zhuǎn)來(lái)的承兌一百萬(wàn) 怎么做賬承兌退現(xiàn)給他一百萬(wàn)怎么做賬




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卡布奇諾 追問(wèn)
2023-01-19 15:05
郭老師 解答
2023-01-19 15:07