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送心意

浮云老師

職稱注冊會計師 中級會計師

2017-08-15 12:38

借:原材料   貸:應付賬款—應付暫估入賬 
到票后:相同的金額做一筆分錄給沖回,借:原材料(紅字)貸:應付賬款—應付暫估入賬(紅字) 
借:原材料  應交稅費—應交增值稅(進項稅額)  貸:應付賬款

追問

2017-08-15 12:44

我是用財務軟件做的,要怎么做呢?

浮云老師 解答

2017-08-15 12:59

@510*700:財務軟件一樣的可以做會計分錄啊,做相反的一筆分錄抵沖就可以了

追問

2017-08-15 13:11

我的意思是用進銷存做的,怎么做?暫估入賬是以含稅金額入賬的還是不含稅金額入賬?

浮云老師 解答

2017-08-15 13:15

@510*700:暫估金額是含稅金額。

追問

2017-08-15 13:35

我說的是用進銷存做賬暫估入賬紅沖怎么做?

浮云老師 解答

2017-08-15 13:39

做一筆反的分錄就行了,不明白你的意思

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相關問題討論
借原材料,進項稅額,貸銀行存款。
2022-04-14 09:11:38
借:原材料 貸:應付賬款—應付暫估入賬 到票后:相同的金額做一筆分錄給沖回,借:原材料(紅字)貸:應付賬款—應付暫估入賬(紅字) 借:原材料 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款
2017-08-15 12:38:19
可以劃分的直接計入原材料成本,不好劃分的可以計入制造費用
2015-11-05 16:50:51
你好 借原材料 應交稅費 貸 應付賬款
2021-04-25 23:22:25
你把這個材料對應的進項發票放在下一個月認證抵扣就可以了
2016-04-27 09:00:24
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