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送心意

方亮老師

職稱稅務師,會計師

2017-08-24 17:25

如果是從老板借款計入其他應付款科目是正確的。

靜待歲月靜好 追問

2017-08-24 17:41

那老師我從六月才開始做帳,之前發生的費用我想坐在六月里,六月帳還是正常做,之前的補紀在里面可以嗎

方亮老師 解答

2017-08-24 17:42

可以的。

靜待歲月靜好 追問

2017-08-24 17:43

那我五月有一項進項,但是五月就被我給認證了該怎么寫科目

方亮老師 解答

2017-08-24 17:45

借:庫存商品等 
借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 
貸:銀行存款

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相關問題討論
如果是從老板借款計入其他應付款科目是正確的。
2017-08-24 17:25:56
你好,社保,工資分別處理就是了
2016-12-16 10:07:39
工會賬戶里的余額,錄入期初
2023-01-15 20:11:58
這個最好保持一致用一個其他應付款明細即可的了
2018-08-16 10:42:09
您好 都用其他應付款或者其他應收款
2022-02-24 20:18:00
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