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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-08-25 08:41

補(bǔ)做4月份沒有做賬的   借;應(yīng)收賬款    貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入   應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 
紅字發(fā)票   借;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入    應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)  貸;應(yīng)收賬款等科目

王麗 追問

2017-08-25 09:12

@鄒老師:紅字發(fā)票要用負(fù)數(shù)表示對(duì)吧,那借貸不就不平了嗎,比如說我開發(fā)票的金額是4800,那借應(yīng)收是4800貸收入4000稅金-800,是這意思嗎

鄒老師 解答

2017-08-25 09:13

你好,紅字發(fā)票,分錄是 借;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)收賬款等科目 
金額是正數(shù) 
一個(gè)借方,一個(gè)貸方怎么不平了呢

王麗 追問

2017-08-25 09:13

@鄒老師:好的,明白了,謝謝

鄒老師 解答

2017-08-25 09:14

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!

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補(bǔ)做4月份沒有做賬的 借;應(yīng)收賬款 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 紅字發(fā)票 借;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)收賬款等科目
2017-08-25 08:41:52
你好,不跨年的話,原分錄紅字沖回就可以
2022-01-21 13:23:49
購(gòu)買方已經(jīng)抵扣,紅字信息表由購(gòu)買方填開。登錄開票軟件,進(jìn)入發(fā)票管理模塊,點(diǎn)擊“紅字信息表”;選擇“增值稅專用發(fā)票紅字信息表”,選擇購(gòu)買方“已抵扣”;點(diǎn)擊下一步進(jìn)入“紅字增值稅專用發(fā)票信息表”填開界面,準(zhǔn)確填寫藍(lán)字發(fā)票信息后上傳。”
2022-11-25 11:15:07
購(gòu)買方認(rèn)證沒有認(rèn)證發(fā)票 認(rèn)證了就是已抵扣
2022-11-10 13:03:10
購(gòu)買方開了紅字信息表,銷售方就要開負(fù)數(shù)發(fā)票呀,根據(jù)負(fù)數(shù)發(fā)票來做。
2022-01-04 16:07:11
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