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送心意

一休哥哥老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-01-30 12:04

同一控制下嗎,母公司對(duì)子公司長(zhǎng)投?

一休哥哥老師 解答

2023-01-30 12:05

稅法上認(rèn)同的都是按照公允價(jià)值納稅的。

一休哥哥老師 解答

2023-01-30 12:08

看看下面這個(gè)例子

阿狼 追問(wèn)

2023-01-30 16:48

對(duì),就是這道例題。公允價(jià)值是否包含消費(fèi)稅?如果包含消費(fèi)稅,那計(jì)算消費(fèi)稅應(yīng)該價(jià)稅分離計(jì)算;如果不包含消費(fèi)稅,那增值稅計(jì)稅依據(jù)應(yīng)該加上消費(fèi)稅額計(jì)算

一休哥哥老師 解答

2023-01-30 16:54

如果該貨物是消費(fèi)稅應(yīng)稅消費(fèi)品的話,增值稅的不含稅價(jià)格里面已經(jīng)包含消費(fèi)稅了。

阿狼 追問(wèn)

2023-01-30 17:09

所以上面例子這道題答案是不對(duì)的吧。消費(fèi)稅是1000×5%=50     增值稅是(1000+50)×13%=136.5

一休哥哥老師 解答

2023-01-30 17:27

其實(shí)消費(fèi)稅和增值稅的計(jì)稅依據(jù)一樣的,如果您的貨物是應(yīng)稅消費(fèi)品,那么不含稅價(jià)格包含了消費(fèi)稅的,1000里面包含了消費(fèi)稅了。消費(fèi)稅本來(lái)就是價(jià)內(nèi)稅。不需要像增值稅那樣分離。

一休哥哥老師 解答

2023-01-30 17:29

采用從價(jià)計(jì)征計(jì)算消費(fèi)稅中的銷售額,和計(jì)算增值稅中的銷售額,是一樣的,只是后面的稅率不同。

一休哥哥老師 解答

2023-01-30 17:34

賣了100萬(wàn)化妝品,應(yīng)交增值稅=100/1.13*0.13  應(yīng)交消費(fèi)稅=100/1.13*0.3

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增值稅與消費(fèi)稅是兩種不同的稅種。 增值稅的概念:增值稅是以商品生產(chǎn)流通環(huán)節(jié)或提供勞務(wù)的增值額為計(jì)稅依據(jù)而征收的一種流轉(zhuǎn)稅。 消費(fèi)稅的概念:消費(fèi)稅是以特定的消費(fèi)品為征稅對(duì)象征收的一種流轉(zhuǎn)稅。 一般生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品的企業(yè)需要同時(shí)交納增值稅和消費(fèi)稅。現(xiàn)行消費(fèi)稅的具體征收范圍包括:煙、酒及酒精、化妝品、貴重首飾及珠寶玉石、鞭炮、焰火、汽油、柴油、汽車輪胎、摩托車、小汽車、木地板、一次性筷子、游艇等。 計(jì)稅依據(jù)與應(yīng)納稅額的計(jì)算: (一)。 從量定額計(jì)征辦法的計(jì)稅依據(jù) 應(yīng)納稅額=應(yīng)稅消費(fèi)品數(shù)量*消費(fèi)稅單位稅額 (二)。從價(jià)定率的計(jì)征辦法 應(yīng)納稅額=應(yīng)稅消費(fèi)品的銷售額*適用稅率 (三)。從量定額與從價(jià)定率相結(jié)合計(jì)征辦法的計(jì)稅依據(jù) 應(yīng)納稅額=銷售數(shù)量*定額稅率+銷售額*比例稅率 納稅環(huán)節(jié):納稅人生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品,由生產(chǎn)者于銷售時(shí)納稅。 其中,生產(chǎn)者自產(chǎn)的應(yīng)稅消費(fèi)品,用于本企業(yè)連續(xù)生產(chǎn)的不征稅;用于其他方面的,于移送時(shí)納稅。
2020-02-12 09:40:42
您好, 沒(méi)太明白您的意思呢
2022-06-24 15:08:39
你好;? 城建稅=(增值稅負(fù)數(shù)%2B消費(fèi)稅正數(shù) 合計(jì)金額)*城建稅稅率??
2022-12-01 13:47:00
表芯不屬于應(yīng)稅消費(fèi)稅的應(yīng)稅項(xiàng)目,所以進(jìn)口手表機(jī)芯不繳納消費(fèi)稅
2023-02-07 16:41:52
你好,應(yīng)稅消費(fèi)品交了消費(fèi)稅,是還要交增值稅的
2021-12-12 12:42:22
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