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送心意

方老師

職稱中級會計師、注冊稅務師

2017-09-08 19:54

借應付賬款9900 銷售費用100 貸材料10000 
為什么不確認收入成本呢。

燕子°o_O 追問

2017-09-08 20:03

進銷售費用?那老的告訴我到底該怎么做@方老師:

方老師 解答

2017-09-08 20:06

借應付賬款 9900 貸其他業務收入9900 
借其他業務成本9900銷售費用100 貸原材料10000

燕子°o_O 追問

2017-09-08 20:11

銷售費用可以直接做利潤嗎? @方老師:

方老師 解答

2017-09-08 20:21

不用直接做利潤,等月底時把收入成本轉入本年利潤。

燕子°o_O 追問

2017-09-08 20:22

主要我小公司,銷售費用只做了運輸費和汽車費用二級科目,不想再做出新科目出來@方老師:

方老師 解答

2017-09-08 20:25

那你直接用其他業務成本吧 借其他業務成本10000 貸原材料10000

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借應付賬款9900 銷售費用100 貸材料10000 為什么不確認收入成本呢。
2017-09-08 19:54:50
同學你好 手續費是你們支付的嗎
2022-07-21 13:30:18
同學,你好 還有100去哪里了?
2022-07-21 13:32:41
你好,你的分錄是正確的。
2023-10-23 22:05:20
你好! 1.先沖減暫估 借:庫存商品-1元 貸:應付賬款-1元 2.然后再根據發票做賬 借:庫存商品1元 貸:應付賬款1元
2022-01-20 07:26:57
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