

老師你好,我想咨詢一下,年底沖減管理費用開辦費,沖減利潤怎么做會計分錄
答: 您好,您的具體情況是什么,有些什么項目數據嗎?
老師好!沖減管理費用的時候,會計分錄是做貸管理費用,還是做管理費用借方紅字?
答: 你好,都可以,一般做管理費用借方紅字
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
某公司于12月31日進行財產清查,發現下列材料賬實不符:(1)甲材料賬存7 800元,實存7 500元;乙材料賬存2 600元,實存2 400元;丙材料賬存15 860元,實存14 000元。丁材料賬存25 000元,實存25 500元。原因待查。(2)經查,甲材料短少屬于收發計量不準造成;乙材料系保管人員失職造成,收到由個人賠償現金200元;丙材料是管理不善被盜造成毀損,應轉出的增值稅額為241.8元,保險公司同意賠償1 000元;丁材料為收發計量差錯導致,經批準沖減管理費用。要求:編制相關會計分錄。
答: 1借待處理財產損益300 貸原材料300 借管理費用300 貸待處理財產損益300









粵公網安備 44030502000945號



堅強的跳跳糖 追問
2023-02-08 09:17
易 老師 解答
2023-02-08 09:31