

老師,我們是出口退稅企業,上個月收購發票開成了0稅率的普通發票,這個月申報增值稅報表的話要怎么申報,報表上普票沒有0稅率,可以作為免稅收入 下個月再紅沖嗎
答: 你好,也就是收購發票開成了銷售發票,是這個意思嗎?如果是的話,可以按照免稅的來申報。
我公司是一般納稅人,本月采購并出口了一批(裝飾用)鮮花。購進時收到普通發票,出口報關單上征免一欄中是照章征稅(1)。這項業務屬于出口免稅業務嗎?收到普通發票不能退稅吧?增值稅申報表如何填列?
答: 對的,是的,這個屬于免稅,不能退稅,在附表一免稅銷售貨物里面填寫。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
本身應該免稅的開成了13%的發票,那是不是要交這個稅呀?增值稅普通發票,出口退稅的增值稅普通 發票,是一般納稅人
答: 你好!是的。是要先交上的了









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曉娜 追問
2023-02-08 14:04
郭老師 解答
2023-02-08 14:07