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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-02-12 14:44

你好
借:無(wú)形資產(chǎn) ,

應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)  
貸:實(shí)收資本
   資本公積 

外向的冥王星 追問(wèn)

2023-02-12 14:46

這不平啊

鄒老師 解答

2023-02-12 14:47

你好
借:無(wú)形資產(chǎn) 120萬(wàn),
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)  120萬(wàn)*9% 
貸:實(shí)收資本  1000萬(wàn)*10%
   資本公積   120萬(wàn)*1.09—1000萬(wàn)*10%

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你好 借:無(wú)形資產(chǎn)?, 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)?? 貸:實(shí)收資本 ? ?資本公積?
2023-02-12 14:44:45
無(wú)形資產(chǎn)處置會(huì)計(jì)分錄一般包括劃撥和減少無(wú)形資產(chǎn)的應(yīng)計(jì)金額;及增值稅則涉及稅務(wù)的稅前扣除額,即可抵扣稅款金額。根據(jù)企業(yè)具體情況進(jìn)行部門分?jǐn)?,最終按照相關(guān)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則確定應(yīng)稅金額。
2023-02-27 13:02:49
借;管理費(fèi)用一無(wú)形資產(chǎn)攤銷 貸:無(wú)形資產(chǎn)攤銷
2019-03-06 13:51:08
你好 借:研發(fā)支出——費(fèi)用化支出??2000000,貸:銀行存款等科目?2000000 借:管理費(fèi)用2000000,貸:研發(fā)支出——費(fèi)用化支出??2000000 借:研發(fā)支出——資本化支出?300000,貸:銀行存款等科目300000 借:無(wú)形資產(chǎn)?300000,貸:研發(fā)支出——資本化支出?300000
2021-05-06 08:50:36
同學(xué)您好,借:銀行存款,累計(jì)攤銷,資產(chǎn)處置損益貸:無(wú)形資產(chǎn),應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
2022-11-13 21:41:52
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