

老師,你好,請問一下,本月收到一張采購發票,需要在下月進行抵扣,但是這張發票又多開了,款也付了,我做的分錄:借 原材料 應交稅費-待認證進項稅額 貸 進項稅轉出 (多開的稅額) 銀行存款
答: 多開的需要對方開紅字發票。先做進項
采購收到紅字發票,借 庫存商品 -96579.2 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 -12555.3 貸 應付賬款 -109134.5月末,應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出-12555.3怎么結轉
答: 你好!月末結轉到應交稅費未交里面
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師 匯算清繳發現去年一筆采購物資 無償捐贈出去 借:庫存商品 應交稅費-應交進項稅 貸:銀行存款 捐贈 借:營業外支出 應交稅費-進項稅額轉出 貸 :庫存商品
答: 你好,是需要對錯誤的分錄做調整處理嗎?









粵公網安備 44030502000945號



k1 追問
2023-02-15 10:17
家權老師 解答
2023-02-15 10:20
k1 追問
2023-02-15 10:40
家權老師 解答
2023-02-15 10:43
k1 追問
2023-02-15 10:48
家權老師 解答
2023-02-15 10:50