

開錯增值稅普通發票了應該怎么處理與交稅
答: 1. 如果您已經開出了普通發票,那么您需要去增值稅辦理處,申請補開增值稅專用發票。 2. 同時,您需要將普通發票的相關費用和稅款一起結算,填寫納稅申報表,并把補開的增值稅專用發票一起遞交給稅務機關。 3. 如果您沒有開出發票,那么可以直接申請開具增值稅專用發票,并填寫納稅申報表,交稅。
一年了發現原來增值稅普通發票的稅號少開了一位數 應該怎么處理?
答: 你好,嚴格而言需要讓對方沖紅重開。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
發現上個月的增值稅發票開錯了應該怎么處理
答: 您好 發現上個月的增值稅發票開錯了 應該紅沖 然后開具正確的





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