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送心意

青檸

職稱會計(jì)實(shí)務(wù)

2023-02-20 15:34

本期進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分錄:應(yīng)交稅費(fèi)科目 B 應(yīng)付稅費(fèi) X 應(yīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 Y 應(yīng)轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額 Z 。 
拓展知識:應(yīng)交稅費(fèi)科目B一般指稅收征收對象應(yīng)繳納的各種稅,如增值稅、消費(fèi)稅、企業(yè)所得稅等,這些稅項(xiàng)可以在當(dāng)期實(shí)際繳款或在下一期確定均可。應(yīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額、應(yīng)轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額指的是企業(yè)在當(dāng)期應(yīng)交稅金中,根據(jù)稅收法規(guī),從應(yīng)交稅費(fèi)科目中按一定比例抵扣或轉(zhuǎn)出應(yīng)繳納的進(jìn)項(xiàng)稅額。 
應(yīng)用案例:某企業(yè)經(jīng)過本期貨物及勞務(wù)進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)算后,應(yīng)交稅費(fèi)科目為7000元,其中有4000元可以抵扣應(yīng)繳納的進(jìn)項(xiàng)稅額,則此時應(yīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額為4000元,應(yīng)轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額為3000元,企業(yè)在本期應(yīng)實(shí)際繳納的稅金為4000元。

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本期進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分錄:應(yīng)交稅費(fèi)科目 B 應(yīng)付稅費(fèi) X 應(yīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 Y 應(yīng)轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額 Z 。 拓展知識:應(yīng)交稅費(fèi)科目B一般指稅收征收對象應(yīng)繳納的各種稅,如增值稅、消費(fèi)稅、企業(yè)所得稅等,這些稅項(xiàng)可以在當(dāng)期實(shí)際繳款或在下一期確定均可。應(yīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額、應(yīng)轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額指的是企業(yè)在當(dāng)期應(yīng)交稅金中,根據(jù)稅收法規(guī),從應(yīng)交稅費(fèi)科目中按一定比例抵扣或轉(zhuǎn)出應(yīng)繳納的進(jìn)項(xiàng)稅額。 應(yīng)用案例:某企業(yè)經(jīng)過本期貨物及勞務(wù)進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)算后,應(yīng)交稅費(fèi)科目為7000元,其中有4000元可以抵扣應(yīng)繳納的進(jìn)項(xiàng)稅額,則此時應(yīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額為4000元,應(yīng)轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額為3000元,企業(yè)在本期應(yīng)實(shí)際繳納的稅金為4000元。
2023-02-20 15:34:28
進(jìn)項(xiàng)稅額是企業(yè)在購買貨物、接受服務(wù)或者投資進(jìn)行的經(jīng)營活動中,繳納的稅款。
2023-03-08 10:01:40
是的,這個處理是對的。
2024-04-11 11:22:55
同學(xué):您好。可結(jié)轉(zhuǎn),也可不結(jié)轉(zhuǎn)。 結(jié)轉(zhuǎn)分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-未交增值稅
2022-02-23 16:49:14
一、借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 23454.78 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)23454.78
2022-02-23 16:46:35
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