收到個人代開發票,掛賬是掛個人還是公司名稱,支付 問
同學,你好 掛個人 直接匯款給個人 答
老師好,請問印花稅是什么時候繳納?按次還是按月 問
你好,按次和按月都有的,看怎么核定的 答
和鹽業公司的出納對接需要交接或注意什么的 問
1.?核對現金、銀行余額,交接網銀、U盾、票據 2.?理清鹽款專戶收支、預存款、往來欠款 3.?貨款憑單據支付,專款專用,賬款票一一對應 4.?列明未結事項,填寫交接單三方簽字確認 5.?定期對賬,分清貨款與各類雜費 答
老師,我們過年紅包,當時,自己職工也發了,外包人員也 問
你好,外包人員與你單位是勞務關系,還是雇傭關系呢?? 答
老師,我們是生產制造業,購入的地板和門能計入哪些 問
這個是可以開專票的 答


月末結轉成本費用怎么做會計分錄?
答: 月末結轉成本費用會計分錄一般需要兩步來完成。 1.借方:從成本費用科目借出成本費用,在貸方寫出科目編號及金額; 2.貸方:寫出本期利潤科目或本年利潤科目,科目編號及金額; 具體的分錄形式如下: 借:成本費用xx xx 貸:本期利潤或本年利潤xx xx 拓展知識: 在月末結轉成本費用時,成本費用科目以及本期利潤科目或本年利潤科目均需要認真核對,以免出現分錄錯誤,引起會計處理失誤。而且在結轉之前,需要明確各科目余額變動情況,并完成內部檢查,以保證結轉數據的正確性,以保證會計處理的準確性。
期末結轉各項成本、費用怎么做會計分錄
答: 借:庫存商品,貸:生產成本,借:主營業務成本,貸:庫成商品,借:本年利潤,貸:成本科目,費用科目,借:主營業務收入,其他業務收入,貸:本年利潤
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
月末結轉已售商品的成本4200元,做會計分錄
答: 應按照總分類法、憑證記賬法,借貸平衡的原則,結轉已售商品的成本的會計分錄如下: 一、應記到科目: (1)借:庫存商品4200元 (2)貸:成本費用4200元 二、記賬步驟: 1、核準憑證,簽發日期為月末。 2、記賬:在庫存商品科目本月借方發生額中增加4200元,在成本費用科目本月貸方發生額中增加4200元。 應用案例: 假設某家公司在當月內,銷售了1,000 件庫存商品,其成本為每件4元,因此當月應結轉已售商品的成本為4000元,會計分錄如下: 借: 庫存商品 4000元 貸: 成本費用 4000元





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