小菲老師好,剛剛問您的問題,是因為去年有筆貨款要 問
同學你好 這個是開紅字發票 答
A公司現在是新成立B公司的股東,A公司工商年報,在 問
同學,你好 選擇“是”的 答
你好,我想問一下查社保繳費基數在哪個網站看,因為 問
您好,在社保費管理客戶端查,你們公司是哪個申報的,可以要他直接導明細表給你 答
老師你好,我想問一下,礦泉水加工企業看哪一類實操 問
同學,你好 可以看加工企業的,制造業的實操 答
我想問下,子公司,用母公司的房子,水電也是母公司繳 問
同學,你好 做一份房租合同,母公司出租房屋給子公司 答


這個月做賬發現增值稅余額和繳稅憑證上的余額不一致,查賬發現是去年十一月份做了一個留抵,現在該怎么處理
答: 這種情況可能出現原因是上一年度未能按時抵扣增值稅,結果導致當前有留抵金額未計入增值稅余額。針對這一情況,首先要明確去年申報的增值稅應納稅額,確定依據當期留抵金額,再作相應的留抵減免處理,進而核準申報本期增值稅。在處理過程中,需要遵守有關《增值稅稅收管理辦法》、《中華人民共和國稅收征收管理法》的規定,以免影響企業的審計稅收。 拓展知識:在增值稅申報時,留抵可使企業申報減少應納稅額,減輕稅負,從而具有一定減稅效果。根據《增值稅稅收管理辦法》規定,留抵金額需要季度做累加處理,當總額>本期應納稅款額時,可以申請減免稅款,以減少企業的稅負。
上個月進項稅 2610.41 這個月銷項稅302778.33 加計抵減771.1然后我就做了一個憑證現在未交增值稅余額是 302778.33 那實際是交了 299396.82 這個怎么做賬務處理
答: 你好!當月進項稅是多少?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
上個月進項稅 2610.41 這個月銷項稅302778.33 加計抵減771.1然后我就做了一個憑證現在未交增值稅余額是 302778.33啊,那實際是交了 299396.82啊 怎么算現在的繳費基數 未交增值稅那個余額 不就是該交的那個數么
答: 您好,憑證余額與繳納增值稅差異是什么?





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