老師,我們的財務報表按重組資產(chǎn)要多,實際按科目余 問
你好,按少的話,重組部分一直無法提現(xiàn)呀 答
老師,第3小題會計分錄怎么做? 問
借:營業(yè)外支出?2?200?000 ?貸:庫存商品?1?500?000 ??應交稅費 — 應交增值稅(銷項稅額)?364?000 ??應交稅費 — 應交消費稅?336?000 答
房租未及時給付,房東收取的延時利息,開具了發(fā)票,這 問
你好,這個延期利息是房租的一部分,我們支付方計入營業(yè)外支出 答
老師我們租的小汽車,是25年1月到25年12月的,但是26 問
你好,費用需要做到25年根據(jù)權(quán)責發(fā)生制 答
老師,我現(xiàn)在在一家成立三年但沒有做過賬的公司當 問
原材料 盤點倉庫物料,采購補填合規(guī)進價,匯總算出庫存材料總成本。 生產(chǎn)線在耗材料 統(tǒng)計車間領用單據(jù),無單據(jù)就現(xiàn)場盤點在線物料數(shù)量,套用對應材料單價核算金額。 半成品 按完工折算比例計價,按工序拆分耗用材料、分攤?cè)斯ぶ圃熨M用,算出半成品成本。 產(chǎn)成品 歸集完工產(chǎn)品耗用材料、車間人工、水電折舊雜費,按完工數(shù)量分攤算出單位成本。 分攤規(guī)則 統(tǒng)一按產(chǎn)量工時比例分攤?cè)斯づc制造費用,定期盤點核對賬實差異調(diào)整數(shù)據(jù)。 答


管家婆怎么反記賬流程
答: 管家婆反記賬流程是指將會計科目余額從期末調(diào)整至期初,以確保賬務記錄與實際狀態(tài)相符。反記賬流程包括: 1.確定反記賬對象:按照會計核算要求,確定反記賬的會計科目范圍和對應的賬戶余額。 2.檢查會計憑證:檢查反記賬后的會計憑證是否準確、完整。 3.發(fā)起反記賬指令:財務人員發(fā)起反記賬指令,填寫相關表單并簽字。 4.記錄反記賬數(shù)據(jù):財務人員在財務賬簿上記錄反記賬數(shù)據(jù),登記反記賬日期等相關信息。 5.審查記賬檔案:財務人員審查記賬檔案,驗證反記賬是否完成。 6.反記賬結(jié)賬:反記賬結(jié)賬后,財務人員制作并審批反記賬報表。 拓展知識:反記賬是一種財務處理技術,它可以幫助企業(yè)更好地實現(xiàn)會計核算,并確保會計記錄的準確性和完整性。而且它也可以幫助企業(yè)快速發(fā)現(xiàn)財務異常,從而及時采取措施,降低企業(yè)的經(jīng)營風險。
用管家婆怎么做賬,大致流程,記賬憑證怎么做?
答: 同學你好 是什么版本的呢
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
管家婆財貿(mào)雙全中按下反記帳快捷鍵,為什么系統(tǒng)沒彈出反記賬界面?
答: 同學你好 快捷鍵一塊按的哦





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