收到個人代開發票,掛賬是掛個人還是公司名稱,支付 問
同學,你好 掛個人 直接匯款給個人 答
老師好,請問印花稅是什么時候繳納?按次還是按月 問
你好,按次和按月都有的,看怎么核定的 答
和鹽業公司的出納對接需要交接或注意什么的 問
1.?核對現金、銀行余額,交接網銀、U盾、票據 2.?理清鹽款專戶收支、預存款、往來欠款 3.?貨款憑單據支付,專款專用,賬款票一一對應 4.?列明未結事項,填寫交接單三方簽字確認 5.?定期對賬,分清貨款與各類雜費 答
老師,我們過年紅包,當時,自己職工也發了,外包人員也 問
你好,外包人員與你單位是勞務關系,還是雇傭關系呢?? 答
老師,我們是生產制造業,購入的地板和門能計入哪些 問
這個是可以開專票的 答


員工出差產生差旅費,公司賬上暫時沒有資金給予報銷,如何記賬
答: 首先,應該確認差旅費應當被記錄在哪一個賬戶上,然后記錄差旅費在賬戶的借貸方。如果暫時沒有資金給予報銷,可以在賬上記錄一條“應付賬款”的記錄,表明公司對員工差旅費的債務情況。此外,應當記錄下差旅費的期限,包括支付期限、收款期限等,以便適時給付和收款。 拓展知識:企業記賬規范指出,應建立差旅費記賬制度,以明確每一筆差旅費的核算內容,并分類明細記錄。妥善記錄可以實現企業對差旅費的財務管理,為企業績效考核、內部審計提供可靠依據。
請問如果出納給差旅費報銷,差旅費顯示900.98,出納實際現金付給他900.9,應當如何記賬
答: 您好 按照出納實際支付的900.9入賬就好了
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
非本公司員工出差沒有任何票據,可以按照出差天數給予出差補貼嗎?能列支差旅費在所得稅前扣除嗎
答: 您好,這個的話,是可以按照出差天數,補貼的,你好





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