商業(yè)會(huì)計(jì)做賬流程有哪些

搞怪的啤酒
于2023-02-23 21:18 發(fā)布 ??1214次瀏覽
- 送心意
齊惠老師
職稱: 會(huì)計(jì)師
2023-02-23 21:24
商業(yè)會(huì)計(jì)做賬流程一般主要有以下幾步:
1. 準(zhǔn)備賬簿:在做賬之前,首先需要準(zhǔn)備好賬簿,包括總賬和明細(xì)賬,以及現(xiàn)金日記賬等。
2. 記賬:收集企業(yè)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)憑證,按照會(huì)計(jì)憑證的原則,根據(jù)企業(yè)的業(yè)務(wù)活動(dòng)對(duì)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行記賬,完成總賬和明細(xì)賬記錄。
3. 核算:對(duì)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行核算,登記各種賬戶余額,核對(duì)結(jié)果是否符合財(cái)務(wù)報(bào)表的要求。
4. 勾稽:勾稽核對(duì),即核對(duì)本月的總賬和明細(xì)賬之間的交叉核對(duì),以及本月的賬目和上月的賬目之間的核對(duì)。
5. 結(jié)賬:完成上述步驟后,把本月的賬目結(jié)賬,重新登記各種賬戶余額,把本月的結(jié)余科目結(jié)轉(zhuǎn)到下一月。
案例:
某公司收到甲方欠條,記入賬簿,并記入總賬和明細(xì)賬;再將欠條的金額劃入應(yīng)收賬款,登記應(yīng)收賬款的金額;再核算應(yīng)收賬款;最后進(jìn)行勾稽核對(duì),確認(rèn)數(shù)據(jù)正確無誤,將本月的結(jié)余科目結(jié)轉(zhuǎn)到下一月。
老師,我司4月初成立工會(huì),那現(xiàn)在5月份申報(bào)4月份的時(shí) 問
對(duì),如果是按月申報(bào)的話,那就需要申報(bào) 答
老師,我問一下,億企代賬軟件,具體怎么操作? 問
登錄軟件→新增客戶,填公司名稱、稅號(hào)、納稅人類型(小規(guī)模 / 一般納稅人) 會(huì)計(jì)制度選小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 2013,建賬月份選當(dāng)月 1 號(hào) 錄入期初余額,試算平衡后保存;設(shè)置往來、固定資產(chǎn)輔助核算 答
老師,陜西的一家商貿(mào)企業(yè),買賣合同印花稅,這月稅款 問
老師,一般納稅人也是季報(bào)嗎 答
老師好!請(qǐng)教風(fēng)電機(jī)艙件制造企業(yè),經(jīng)營成本核算,怎么 問
工時(shí)分析呢,有工時(shí)分析模板嗎? 答
老師 出口貿(mào)易首單這個(gè)月不想退稅 不勾選抵扣認(rèn) 問
你好,可以的!放在待抵扣科目就可以啦 答







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