

上個月收到一筆其他應付款,借:銀行存款 貸:其他應付款。但是其中有一部分屬于另外一個供應商,當時由于回單沒分開,我全部歸到一個供應商里面了,這個月要調整,那調整的分錄怎么做?借:其他應付款 (紅字) 貸:其他應付款 ,這么做對么?
答: 正確分錄如下: 借:其他應付款-記錯的供應商 貸:其他應付款-正確的供應商
請問年初及年末都是 資金結存=現金+銀行存款+其他應收-其他應付款嗎 ? 如何判斷財務會計與預算會計的關系 做賬做得對與否呢?
答: 你好,這個是什么需要的,學員
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
公司因商品質量問題給客戶賠款,可以借方記其他應付款,貸方記銀行存款嗎
答: 你好,公司因商品質量問題,是給予了折讓嗎??








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桃子 追問
2017-10-22 19:44
方亮老師 解答
2017-10-22 19:58
桃子 追問
2017-10-23 12:45
方亮老師 解答
2017-10-23 13:07