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送心意

易 老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2023-02-25 15:37

您好,借:預(yù)付賬款,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進項稅額)貸:銀行存款您好,按月借:管理費用 ,貸:預(yù)付賬款

小酒窩 追問

2023-02-25 15:43

之前預(yù)付時,做了分錄:  借:其他應(yīng)付款--物業(yè)公司   貸:銀行存款,2022年年底時收到的發(fā)票(屬于2023年的物業(yè)費),這個怎么做呢

易 老師 解答

2023-02-25 16:12

同學(xué)您好,一般是紅字沖回原分錄的,原科目負數(shù)表示的

易 老師 解答

2023-02-25 16:12

重新做正確的分錄

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相關(guān)問題討論
你好,這樣的話就不能代收代付了,你代收代付用的是哪一個科目?其他應(yīng)付款嗎?
2022-03-23 15:20:47
你好 60*13%?6*9% 按這個抵扣的
2022-11-03 19:40:31
學(xué)員你好,具體問題是什么
2022-07-31 15:57:08
您好,一般納稅人 電費13% 水費9% 物業(yè)費6% 電話費 6%
2020-01-21 13:23:38
借原材料,進項稅額貸應(yīng)付賬款。
2022-06-09 08:46:01
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