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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2023-02-27 10:07

按照13%來開票報稅增值稅的 

Hy 追問

2023-02-27 10:08

不需要按照當(dāng)時17%的稅率來繳納是嗎?發(fā)票是汽車公司代開的 ,增值稅報表里面怎么填列?

meizi老師 解答

2023-02-27 10:09

現(xiàn)在沒有17%稅率;按照13%來報稅的;    按照貨物欄次13%對應(yīng)的   專票或者普票欄次去報   

Hy 追問

2023-02-27 10:12

按照無票銷售13%的稅來可以是嗎?

meizi老師 解答

2023-02-27 10:12

你好; 可以的;在未開具發(fā)票欄次 貨物里面去報13%   

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相關(guān)問題討論
不需要區(qū)分的,直接一塊做到銷項里面就可以。
2022-12-06 13:49:37
你好不可以減固定資產(chǎn)的,固定資產(chǎn)需要考慮進去。
2022-04-06 09:20:04
是的,增值稅稅負(fù)3%,然后有固定資產(chǎn)進項抵扣,實際實繳的增值稅可以按照不含稅銷售*3% — 固定資產(chǎn)進項抵扣部分來計算。例如,一個公司擁有一些公共設(shè)施,其當(dāng)期總金額為10萬元,稅負(fù)3%,則實際應(yīng)繳納的增值稅為:10萬*3% — 10萬*3%*60% = 300元(其中60%為固定資產(chǎn)進項抵扣部分)。因此,在此案例中,實際實繳的增值稅為:不含稅銷售*3% — 固定資產(chǎn)進項抵扣部分的方式可以實現(xiàn)。
2023-03-14 15:29:11
你好,視同銷售,不需要加上增值稅
2022-04-04 17:53:24
是的,就是那樣申報的哈
2023-08-08 15:42:09
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