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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2023-02-27 13:31

你好,那哪一個是正確的?

Kalen Wu 追問

2023-02-27 13:43

如果財務軟件上的是對的呢

郭老師 解答

2023-02-27 13:43

你好,那就去修改你申報給稅務局的數(shù)據(jù),修改第四季度的。

Kalen Wu 追問

2023-02-27 14:14

如果稅務系統(tǒng)上的增值稅申報表是對的呢,但是稅務系統(tǒng)里的2014年度利潤表上的營業(yè)收入和企業(yè)所得稅申報表上的營業(yè)收入是按財務軟件上的填的

郭老師 解答

2023-02-27 14:15

那你的增值稅的銷售額也不對了,你看一下具體的是出現(xiàn)在哪一個月份。

Kalen Wu 追問

2023-02-27 14:18

出現(xiàn)在2014年10月

郭老師 解答

2023-02-27 14:22

那你就修改這一個月的申報表就行了。帶著紙質的申報表、公章去稅務局。

Kalen Wu 追問

2023-02-27 14:38

我可不可以這樣子操作呢,財務軟件上2023年2月賬套里多做一筆收入,金額0.1,然后在稅務系統(tǒng)報稅的時候,不報增值稅(因為之前已經報過了),等到報2023年第一季度企業(yè)所得稅時,在季度所得稅申報表上的營業(yè)收入金額這里多填0.1,同樣,填寫利潤表時多填0.1

郭老師 解答

2023-02-27 14:42

他核對的是年增值稅銷售額和所得稅的銷售額。這都2014年的了。

Kalen Wu 追問

2023-02-27 14:46

那怎么辦呢,如何操作

郭老師 解答

2023-02-27 14:48

你好,我的建議就是修改2014年的增值稅申報表。

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你好,那哪一個是正確的?
2023-02-27 13:31:24
電子稅務局系統(tǒng)里面的本年累計免稅銷售額是增值稅的嗎?
2023-03-21 15:43:10
你年財務報表還是按照去年第四季度的財務報表來填寫,也就是按照調整之前的數(shù)據(jù)來 你這些調整的業(yè)務具體的是什么的? 比如稅金及附加,你少計提了附加稅的 借稅金及附加 貸、應交稅費30910.78-28998.38 這個金額在納稅調整明細表扣除項目,其他30欄填寫稅收金額
2022-05-23 14:25:25
您好 今年到國稅大廳補申報了去年的營業(yè)收入,填的什么時候的申報表
2022-05-24 13:56:19
1,首先,會計和稅法存在口徑差異 2,你需要取判斷你這里差異是什么原因導致 3,如果是口徑差異導致不用更改 4,如果是差錯導致就需要根據(jù)差錯原因去更改
2022-05-20 18:16:28
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