

我們是購進,銷售公司,每月讓別人公司代開票實際沒給貨,比如價4萬,稅1萬,價稅合計5萬,給對方付了5萬,開票后給我們返款4萬,相當于白給了1萬的稅點,內賬會計做賬時借庫存商品4萬,營業外支出1萬,貸銀行存款5萬,這樣做對不?她問我讓別人開票,付款,返款三個環節各怎么做分錄?
答: 您好!內帳沒問題,只是這種操作本身違法
銷售商品并商品出庫時,借:銀行存款 貸:主營業務收入借:主營業務收入 貸:庫存商品 這個分錄對嗎?可否直接這樣做:借:銀行存款 貸:庫存商品
答: 你好,銷售商品,確認收入和結轉成本的分錄是 借:銀行存款?,貸:主營業務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 借:主營業務成本 ?,?貸:庫存商品 必須做兩筆的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師公司買了一批庫存商品。我做會計分錄借:庫存商品,貸:銀行存款。賣出時:借:銀行存款,貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅銷項稅結轉成本時:借:主營業務成本貸:庫存商品感覺我做的沒有分錄毛病呀,可是生成的資產負債表中,庫存商品為什么是負數呢?
答: 你好,學員,這個沒有問題的








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小兔子 追問
2017-10-25 13:52
小兔子 追問
2017-10-25 13:55
宋生老師 解答
2017-10-25 08:02
宋生老師 解答
2017-10-25 13:52
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2017-10-25 13:55