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送心意

樸老師

職稱會計師

2023-03-01 10:39

同學你好
這個沒有發票嗎

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相關問題討論
同學你好 這個沒有發票嗎
2023-03-01 10:39:52
您好,客戶還給你們開發票嗎,
2022-02-04 09:46:02
?你好同學: 1、計提工資、社保和公積金時: 借:各種成本費用科目一工資 一社保( 公司負擔) 一公積金(公司負擔) 貸:應付職工薪酬一工資 ? ? ? ? ? ? ? 一社保(公司負擔) 一公積金(公司負擔) 2、支付員工工資: 借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款, 其他應付款一社保 (個人負擔) ? ? ? ? ?一公積金( 個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 3、支付社保、公積金及個稅: 借:應付職工薪酬一社保(公司負擔) ? ? ? ? ? ? ? 一公積金(公司負擔) 其他應付款一社保 (個人負擔) 一公積金(個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 貸:銀行存款
2022-02-16 10:13:07
你好,單位主營就是提供傭金的嗎?如果是的話,借銀行 貸主營業務收入,應交稅費,應交增值稅銷項, 借主營業務成本,貸應付職工薪酬工資, 借應付職工薪籌工資,貸銀行存款
2023-06-05 10:22:35
你好 這個是凈值計算就可以的 1、收到代銷商品時: 借:受托代銷商品, 貸:受托代銷商品款。 2、實際銷售時: 借:銀行存款, 貸:應付賬款, 貸:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)。 借:應交稅費—應交增值稅(進項稅額), 貸:應付賬款。 借:受托代銷商品款, 貸:托代銷商品。 3、歸還甲企業貨款并扣收手續費時: 借:應付賬款, 貸:銀行存款, 貸:主營業務收入。
2022-11-25 11:07:21
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