如果銷項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅20萬,需要交哪些稅,怎么入賬?

hello^_^小丸子
于2017-11-01 16:04 發(fā)布 ??1293次瀏覽
- 送心意
方亮老師
職稱: 稅務(wù)師,會計師
2017-11-01 16:08
單位在縣城
相關(guān)問題討論
你們單位的所在地在市區(qū)還是縣城?
2017-11-01 16:06:03
可以做
可以不做
做的話
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
2022-03-05 16:01:49
您好,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),當(dāng)月不繳納增值稅的情況下,當(dāng)月不做結(jié)轉(zhuǎn)分錄,進(jìn)項(xiàng)稅比銷項(xiàng)稅大 進(jìn)項(xiàng)留底 月末不用做賬務(wù)處理 可以留待下期繼續(xù)抵扣
2022-02-10 18:06:07
比如銷項(xiàng)稅額20
進(jìn)項(xiàng)稅額10
應(yīng)交增值稅=20-10=10
借應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)20
貸應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)10
應(yīng)交稅費(fèi)…未交增值稅10
2020-06-18 22:32:33
你好,進(jìn)項(xiàng)稅額認(rèn)證大于銷項(xiàng)稅額,結(jié)轉(zhuǎn) 的分錄是
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2022-04-14 14:56:25
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方亮老師 解答
2017-11-01 16:06
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2017-11-01 16:15