某公司向甲公司銷售了一批產品,貨款是50000元,增值稅稅額為6500,以銀行存款代墊運雜費1000元,款項尚未收到,甲公司的會計分錄怎么寫

天真的小螞蟻
于2023-03-02 14:26 發布 ??742次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
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借應收賬款57500,
貸主營業務收入5萬,
應交稅費,應交增值稅銷項6500,
銀行1000。
2023-03-02 14:31:34
學員你好,分錄如下
借:原材料 14000 +1000
應交稅費-應交增值稅(進項稅)14000*0.17=2380
貸:銀行存款 17380
2022-06-15 22:56:13
您好
借:原材料 20000%2B500=20500
借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 2600%2B45=2645
貸:銀行存款 20500%2B2645=23145
2022-05-03 16:42:23
您好
A材料分攤2400*1000/(1000%2B3000)=600
B材料分攤2400*3000/(1000%2B3000)=1800
借:在途物資-A 1000*20%2B600=20600
借:在途物資-B 3000*10%2B1800=31800
借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 3400%2B5100=8500
貸:銀行存款? 20600%2B31800%2B8500=60900
借:原材料-A 20600
借:原材料-B 31800
貸:在途物資-A 20600
貸:在途物資-B 31800
2022-04-11 16:36:55
你好
借:應收賬款?(含稅收入%2B2500)?,
貸:主營業務收入 ,?
?應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
? 銀行存款 2500
2022-04-06 17:14:06
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