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送心意

齊惠老師

職稱會計師

2023-03-02 16:21

5日購入智協設備,買價12萬元,增值稅費1.56萬元,將購入設備記入固定資產,將增值稅費款記入應交增值稅或其他應交稅費項目;16日工程建設領用制鞋設備,將設備歸類為固定資產,改變固定資產的賬號,減去工程建設的額度;18日工程建設領用生產用材料,將該材料分類為成本,并按照1.8萬元的價格,把相關的材料賬記為“領料”,記入領料成本;28日提取工程建設,員工薪酬4萬元,將4萬元記入工程建設成本;30日工程驗收交付使用,辦理竣工決算,工程建設完成了,清點實物資產,結束工程建設的相關賬務處理。拓展知識:企業賬務處理中的收入和支出都要對應記錄,比如收入要從多個賬戶中扣款,而支出則要向多個賬戶中支付。

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5日購入智協設備,買價12萬元,增值稅費1.56萬元,將購入設備記入固定資產,將增值稅費款記入應交增值稅或其他應交稅費項目;16日工程建設領用制鞋設備,將設備歸類為固定資產,改變固定資產的賬號,減去工程建設的額度;18日工程建設領用生產用材料,將該材料分類為成本,并按照1.8萬元的價格,把相關的材料賬記為“領料”,記入領料成本;28日提取工程建設,員工薪酬4萬元,將4萬元記入工程建設成本;30日工程驗收交付使用,辦理竣工決算,工程建設完成了,清點實物資產,結束工程建設的相關賬務處理。拓展知識:企業賬務處理中的收入和支出都要對應記錄,比如收入要從多個賬戶中扣款,而支出則要向多個賬戶中支付。
2023-03-02 16:21:11
(1) 制造費用:應付賬款12萬元 會計分錄:應付賬款12萬元、增值稅輸入1.56萬元 貸方:應付賬款12.56萬元 借方:銀行存款 12.56萬元 (2) 制造費用:領料 會計分錄:制造費用12萬元、原材料1.8萬元 貸方:制造費用13.8萬元 借方:原材料1.8萬元 (3) 工資費用: 會計分錄:工資費用4萬元 貸方: 工資費用4萬元 借方: 應付賬款4萬元 (4) 制造費用:竣工決算 會計分錄:制造費用13.8萬元 貸方:制造成本13.8萬元 借方:工程支出13.8萬元
2023-03-02 16:43:54
你好,同學 (1)4月25日 借,預付賬款960 貸,銀行存款960 (2)5月8日 借,在建工程 600 應交稅費-增值稅進項78 貸,銀行存款678 (3)5月15日 借,待攤費用44 貸,銀行存款44 (4)9月8日 借,在建工程120 貸,預付賬款120 (5) 10月18日 生產線設備分攤=44*120/(980%2B120%2B500)=3.3 廠房分攤=44*980/(980%2B120%2B500)=26.95 倉庫分攤=44*500/(980%2B120%2B500)=13.75 借,在建工程3.3 貸,待攤費用3.3 借,固定資產-生產線723.3 貸,在建工程600%2B120%2B3.3=723.3 借,固定資產-廠房980%2B26.95 貸,預付賬款980 待攤費用26.95 借,固定資產-倉庫500%2B13.75 貸,預付賬款500 待攤費用13.75 借,預付賬款640 貸,銀行存款640
2022-06-03 21:14:55
你好同學,分錄較多,老師一一解答,請耐心稍等
2023-12-20 20:37:43
一、借:在建工程 3000 借:累計折舊7000 貸:固定資產10000 二、借:預付賬款20000 貸:銀行存款20000
2021-11-21 10:54:13
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