韓老師,期初數(shù)據(jù)中應(yīng)收票據(jù)跟預收賬款下面的往來單位也是增加核算項目,然后做關(guān)聯(lián)嗎?

余偉彬
于2023-03-03 09:54 發(fā)布 ??410次瀏覽
- 送心意
齊惠老師
職稱: 會計師
2023-03-03 10:02
可以這樣做,比如我們現(xiàn)在有一家企業(yè),它期初在應(yīng)收票據(jù)中有100萬元,它的預收賬款也有100萬元。我們可以在這兩個賬戶下增加一個核算項目,比如“往來單位A”,然后把應(yīng)收票據(jù)的100萬元和預收賬款的100萬元都分別歸入“往來單位A”這個核算項目,這樣就可以把這兩個賬戶關(guān)聯(lián)起來,方便期末數(shù)據(jù)的匯總和報表的制作。
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可以這樣做,比如我們現(xiàn)在有一家企業(yè),它期初在應(yīng)收票據(jù)中有100萬元,它的預收賬款也有100萬元。我們可以在這兩個賬戶下增加一個核算項目,比如“往來單位A”,然后把應(yīng)收票據(jù)的100萬元和預收賬款的100萬元都分別歸入“往來單位A”這個核算項目,這樣就可以把這兩個賬戶關(guān)聯(lián)起來,方便期末數(shù)據(jù)的匯總和報表的制作。
2023-03-03 10:02:21
學員您好,是的,對的,是的沒錯, 是這樣的
2022-12-27 09:06:08
你好,你班期初數(shù)據(jù)只錄入一級科目的余額,不必錄入二級的
2022-03-28 09:32:39
同學 你需要問金蝶的工程師。你的金蝶是什么版本呢。我看和我以前用的是一樣嗎
2020-04-03 10:09:47
具體的公式是:結(jié)轉(zhuǎn)額度%2B應(yīng)返還額度=財政收入-財政支出。
2023-10-16 09:27:56
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