

老師,八月9月10月的費用,發票12月才收到,我前面掛的預付,12月收到發票費用化可以嗎
答: 是的,您可以在12月收到發票后,將前面已掛的預付費用化。在費用化過程中,會將預付款余額分配到相應月份的費用中,根據發票上的日期,把多余的預付款余額劃撥到八月、九月和十月三個月份中去。此外,還需要對費用和發票進行細致的核對,以免因數據出錯而產生不必要的問題。拓展知識:費用化也可以分為后付款和預付款兩種形式。在實際的財務管理中,費用化是必不可少的,它可以幫助企業更好地管理財務,提高企業的財務效率。
請問老師,我10月付的款沒有收到發票一直掛的預收,12月收到發票沖預收,那費用可以一次寫三個月的嗎?
答: 您應該計入到預付賬款科目,對嗎?不是預收賬款。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
你好老師,那9月入的成本,12月收到發票可以嗎?12月收到的發票是不是可以直接貼在9月憑證后面?
答: 這樣處理可以的。可以的。





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