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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2017-11-04 14:05

您好!借管理費用-服務費 貸現金等

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您好!借管理費用-服務費 貸現金等
2017-11-04 14:05:49
借固定資產? 貸銀行存款 借管理費用? 貸銀行存款
2022-02-18 10:30:46
借:管理費用-差旅費12000 ? ? ? 管理費用-接待費? 4500 ? ? ? 銷售費用-傭金40000 貸:銀行存款56500
2022-06-07 08:57:21
您好!沒有看到分錄
2022-02-13 21:02:46
你好 1、月末根據《生產企業出口貨物免、抵、退稅申報匯總表》中計算出的“應退稅額”做如下會計處理: 借:其他應收款—出口退稅, 貸:應交稅費—應交增值稅(出口退稅)。 2、月末根據《生產企業出口貨物免、抵、退稅申報匯總表》中計算出的“免抵稅額”做如下會計處理: 借:應交稅費—應交增值稅(出口抵減內銷產品應納稅額), 貸:應交稅費—應交增值稅(出口退稅)。 3、收到退稅款時的會計處理, 借:銀行存款, 貸:其他應收款—出口退稅。
2022-06-22 07:31:02
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