老師你好,我們公司現(xiàn)在是內(nèi)賬是將兩家公司賬戶的收支做成一套賬,A公司承擔(dān)60%的費(fèi)用,享受60%凈利潤分成;B公司承擔(dān)40%的費(fèi)用,享受40%凈利潤分成. 每月結(jié)算,我現(xiàn)在有點(diǎn)迷糊了,不知道是按照賬套做出來的費(fèi)用和利潤來結(jié)算還是按照銀行流水的收支當(dāng)月結(jié)算呢

天使愛美麗
于2023-03-06 10:04 發(fā)布 ??527次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會計(jì)師
2023-03-06 10:05
同學(xué)你好
賬套上一般是全一點(diǎn)
相關(guān)問題討論
同學(xué)你好
這個(gè)和流水賬沒法一致
2023-03-07 12:18:54
同學(xué)你好
賬套上一般是全一點(diǎn)
2023-03-06 10:05:26
你好,可以的
可以按利潤分配處理
2022-09-26 21:24:23
你好,是的
2017-01-12 14:21:57
您好,這就是發(fā)工資的分錄不是分紅,要在12月計(jì)提,因?yàn)檫@是12月工資哦
以下是全部分錄,如果我們這次發(fā)的沒有社保就只有以下第1個(gè)和最后一個(gè)分錄
一、計(jì)提工資時(shí) (社保計(jì)提:單位的計(jì)提,個(gè)人的不計(jì)提。)
1、計(jì)提工資
借:××費(fèi)用(管理/銷售等)-工資 (應(yīng)發(fā)工資-個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)數(shù)據(jù))
貸:應(yīng)付職工薪酬——工資
2、計(jì)提社保(企業(yè)部分)
借:××費(fèi)用(管理/銷售等)-社保和公積金
貸:應(yīng)付職工薪酬——社保(單位)
二、發(fā)放工資時(shí)
1、發(fā)放工資
借:應(yīng)付職工薪酬——工資
貸:其他應(yīng)收款-社保(個(gè)人部分)
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅
庫存現(xiàn)金/銀行存款
2、上交杜保
借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分%2B個(gè)人部分)
貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款
3、上交個(gè)人所得稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅
貸:銀行存款
2024-03-10 13:33:58
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