老師,賬上沒有記這個固定資產,現在這個固定資產銷 問
同學你好, 以前沒記固定資產,那么是計在哪里了. 或者說以前買來的時候,怎么入賬的 答
公司貸款買的車,車在公司名下,但是貸款是法人個人 問
你好,貸款用其他應付款就可以了,不是短期借款 答
請問付境外費用,折人民幣200元,申報增值稅代扣代繳 問
你好,代扣代繳增值稅 200/1.06*6%=11.32元 答
老師你好,外貿企業有出口報關單,但是沒辦法出口 問
借銀行存款 貸主營業務收入 答
老師,我把2024年的企業所得稅進行了更正,更正好稅 問
您好,直接在電子稅務局上面點稅費繳納,在主頁上面就有 答


你好我們是物業公司,小規模納稅人,有一份封包陽臺合同約定我們同意乙方在我們這里展覽,我們收取推廣服務費5000元,請問這筆收入應該按場地租賃交5%的稅呢,還是按服務費呢?
答: 根據《中華人民共和國稅收法》第三十六條規定,非一般納稅人應當根據出租場所以及提供服務等實際情況適用5%,6%,11%或17%的增值稅稅率,出租場所主要指房屋、場地。因此,您上述收入應根據收取的是場地租賃還是服務費,來決定稅率的適用范圍。 例如,當收取的是場地租賃費,則應按照5%的稅率計算,當收取的是服務費時,則應按照6%的稅率計算。比如A公司租賃B公司的房子,A公司支付5000元租金,A公司應當按照5%的稅率計算增值稅,并向稅務機關申報繳納。
你好,我們按照合同約定一次性收取了業主20年菜市場攤位費!現在客戶要開票,請問我們是開預收款不征稅發票,還是按照小規模5%的稅率開?如果按照5%稅率開,我們申報的收入要跟開票系統匹配,又怎么按租賃期限進行分攤確認收入呢?
答: 你好,很高興為你解答 具體看合同如何約定 這種情況應該全額開具發票 收到全款就發生納稅義務了 所得稅的話需要分攤確認收入,增值稅一次性開票繳納增值稅
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我公司為小規模納稅人,從事體育活動場所服務。請問我租賃的一個場地,建設成多個籃球場,按每小時50元場租收費。這個形式是服務還是租賃?如果幫企業搞一場比賽活動是服務嗎?
答: 你好!這個一般都是按服務了 比賽也是按服務
我們是小規模納稅人。生物技術服務和開發服務行業,請問別人跟我們簽字的技術開發合同這個稅收編碼下的小項是選專業技術服務還是選研發服務呢?
老師,因為您好,我們公司是小規模,跟一般納稅人簽訂的合同,合同約定稅率差5%的稅由我們公司承擔,合同價款是30000,我們收到28500,未收到的1500應該計入什么科目呢?
建筑公司小規模納稅人,請問我們收到的機械租賃費和場地使用費。我們可以開具建筑服務——工程款嗎?還是不開票,做無票收入?因為我們好像經營范圍沒有機械租賃
建筑公司小規模納稅人,請問我們收到的機械租賃費和場地使用費。我們可以開具建筑服務——工程款嗎?還是不開票,做無票收入?因為我們好像經營范圍沒有機械租賃





粵公網安備 44030502000945號


