老師,我們的財務報表按重組資產要多,實際按科目余 問
你好,按少的話,重組部分一直無法提現呀 答
老師,第3小題會計分錄怎么做? 問
借:營業外支出?2?200?000 ?貸:庫存商品?1?500?000 ??應交稅費 — 應交增值稅(銷項稅額)?364?000 ??應交稅費 — 應交消費稅?336?000 答
房租未及時給付,房東收取的延時利息,開具了發票,這 問
你好,這個延期利息是房租的一部分,我們支付方計入營業外支出 答
老師我們租的小汽車,是25年1月到25年12月的,但是26 問
你好,費用需要做到25年根據權責發生制 答
老師,我現在在一家成立三年但沒有做過賬的公司當 問
原材料 盤點倉庫物料,采購補填合規進價,匯總算出庫存材料總成本。 生產線在耗材料 統計車間領用單據,無單據就現場盤點在線物料數量,套用對應材料單價核算金額。 半成品 按完工折算比例計價,按工序拆分耗用材料、分攤人工制造費用,算出半成品成本。 產成品 歸集完工產品耗用材料、車間人工、水電折舊雜費,按完工數量分攤算出單位成本。 分攤規則 統一按產量工時比例分攤人工與制造費用,定期盤點核對賬實差異調整數據。 答


老師,我們公司是鋼構企業,現在接個工程是幫別人建廠房,我們收到工程預收款,這個怎么賬處理呢
答: 針對您提出的問題,首先應將預收款錄入賬戶,將預收款的科目歸入應收賬款。當該工程完成時,應收賬款科目應減少預收款的金額,同時應增加合同收入的金額。拓展知識:預收款的賬務處理,也可以根據實際情況采用其他步驟,但最終要配合賬務原則保持會計賬簿的平衡。應用案例:一個施工公司接受一項大型工程,客戶給予預付款,該公司應將預付款錄入賬戶,并將預付款的科目歸入應收賬款。當該工程完成時,應收賬款科目應減少預付款的金額,同時應增加合同收入的金額。
老師,我們公司是鋼構企業,現在接個工程是幫別人建廠房,我們收到工程預收款,這個怎么賬處理呢
答: 。借銀行存款,貸預收賬款應交稅費應交增值稅。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
建筑企業,甲方用房抵工程款,房子直接過戶給我們指定的個人,這個人跟我們公司沒有直接關系,我們這個賬務怎么處理呀
答: 你好;? ?那個人會把錢給你公司嗎?? ?
老師,你好!我公司買的其它工廠的舊鋼構,可以使用,買回做廠房,但是我們的場地是租賃的,做的鋼構廠房算是違建,這個產生的費用,主要是人工費、土建、鋼構款、其它材料這些怎么入賬?
我們是建筑公司 別人有項目掛靠在我們公司的 這個月他們工程款到了 我們從公賬把工程款轉給別人了 這個我們做賬該怎么做???
我是一家建筑工程公司,經常會有個人包工頭掛賬在我們公司開票。收到業主的工程款后扣除稅點,管理費費用后把剩余的工程款匯給包工頭,我們這樣怎么做賬務處理。





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