

請問老師,未支付給供應商的材料款,我們如何進行賬務處理啊?(0.2元的尾差,對方也不要了)
答: 借應付賬款,貸營業(yè)外收入。
老師,請問我公司給甲方蓋房,蓋好后,甲方工程款無力支付該工程款,以房子抵工程款,也不給我們售房發(fā)票。我公司又以該房抵了供應商的材料款,我們應該如何處理這筆業(yè)務合理?
答: 同學您好! 您公司的情況涉及工程款抵房款和房款抵材料款。建議與甲方協(xié)商,簽訂書面抵款協(xié)議并明確稅務處理。再與供應商簽訂抵款協(xié)議,確保合法合規(guī)。全程需保留完整憑證,遵守稅法規(guī)定,確保業(yè)務處理合理合法。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
年終結賬注意事項中:“往來款項宜進行對賬,一些不再收取或支付的尾差應及時進行處理:應收與應付賬款尾差如何做分錄?
答: 應付轉入營業(yè)外收入
老師,我想問下如果我給供貨商付了錢,然后對方倒閉了或者我聯(lián)系對方也不給我退錢也不給我開票,這個賬面的應收賬款我應該如何處理呢?不能一直掛賬吧?
老師請教一個問題,甲方單位欠我們貨款給的酒沖貨款,我咋處理賬務呢?他們是工程公司,我們是材料商,需要付我們材料款,沒錢用酒抵材料款。我們是供應商人家是甲方,我們把票都給開完了
老師,我們在材料商處進貨,來票時借:原材料,貸:應付賬款,但在與對方對賬時對方又給于折讓,但我方還未付款,這部份折讓我應該怎么從應付賬款中減去,如何做這筆分錄。
請問材料已經入庫 發(fā)票已經開過來了 但是因為質量沒有達到要求 就不給供應商付尾款了 供應商不給開紅字發(fā)票 請問這樣的情況怎么做賬務處理




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