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送心意

易 老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2023-03-06 20:41

少記收入,借:應收賬款,貸:以前年度損益調整-XXX費用,應交稅金-應交增值稅(銷項稅額)
借:以前年度損益調整所稅稅費用,貸:應交稅費
借:以前年度損益調整-XXX費用 貸:未分配利潤
多記做相反的分錄,滿意的話,有空給五星好評:,( 我的提問-本問題溝通界面,結束提問并評價

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相關問題討論
你好給錢還是給貨物的
2024-03-07 12:33:39
少記收入,借:應收賬款,貸:以前年度損益調整-XXX費用,應交稅金-應交增值稅(銷項稅額) 借:以前年度損益調整所稅稅費用,貸:應交稅費 借:以前年度損益調整-XXX費用 貸:未分配利潤 多記做相反的分錄,滿意的話,有空給五星好評:,( 我的提問-本問題溝通界面,結束提問并評價
2023-03-06 20:41:27
借:銀行存款 10000 貸:主營業務收入 10000 借:銷售費用 1000 貸:銀行存款 1000
2022-06-25 17:32:40
你好,現在是要退貨嗎?開了負數發票嗎?
2022-02-12 15:54:29
你好 借:應收賬款?,貸:主營業務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
2021-11-17 18:18:10
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