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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2023-03-07 10:57

你好;    你是做的 掛靠建筑企業這個分錄   ; 你們公司是被掛靠單位嘛   

水中的小鳥 追問

2023-03-07 10:58

是的,做的是被掛靠單位的賬務

meizi老師 解答

2023-03-07 11:04

你好;        借銀行存款 或者應收賬款貸主營業務收入; 應交稅費-應交增值稅  ;   借   銀行存款   貸應交稅費 ; 其他業務收入; 銷項稅  ; 管理費用 按6%報稅哈   

水中的小鳥 追問

2023-03-07 11:06

掛靠人自己單獨又上交給給建筑公司稅和管理費合計4 這個不做分錄 嗎?

水中的小鳥 追問

2023-03-07 11:07

老師,麻煩你給我把分錄后面金額標注一下,不然我看不懂。每筆分錄代表是啥意思能否也寫一下摘要。

meizi老師 解答

2023-03-07 11:17

你好1;  已經給你做了。 你看看   第二筆分錄就是   

水中的小鳥 追問

2023-03-07 11:18

收到對方打的4 是借:銀行 4 貸:其他業務收入 應交稅費-應交增值稅  4/1.06*6% 嗎?

meizi老師 解答

2023-03-07 11:22

 你好;  是的; 就是這樣來體現的;  你沖應交稅費去貸方哈   

水中的小鳥 追問

2023-03-07 11:25

你沖應交稅費去貸方哈 是什么意思,沒有看懂

meizi老師 解答

2023-03-07 11:30

 你好;  你 支付的這個4個給你; 是包括了稅費 和    管理費合計的;   所以你稅費部分 如果 你有多收取的話; 你可以去沖應交稅費科目  ;或者是轉   其他業務收入一起哈   

水中的小鳥 追問

2023-03-07 12:55

如果收的稅費貸應交稅費了 那應交稅費不是掛賬了嗎?實際只要交3啊

meizi老師 解答

2023-03-07 12:56

 你好 ;     那你 如果是多收的稅費 ;比如你繳納了3 ; 實際收到了 5 ; 那你多了2    就得考慮  做其他科目去平衡的  

水中的小鳥 追問

2023-03-07 12:56

你能不能把具體的分錄與金額寫給我 ,你回答的太模糊了 別敷衍啊

meizi老師 解答

2023-03-07 13:23

你好;  借工程施工-合同成本 -分包成本  96  貸銀行存款 96;  借銀行存款  貸主營業務收入100 ; 銷項稅 3  ;  借   銀行存款 貸其他業務收入    ;應交稅費應交增值稅   (這個合計就是4的部分) ;前面扣除的 1部分 也是一起做 ;合計就是5  

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你好;? ? 你是做的 掛靠建筑企業這個分錄? ?; 你們公司是被掛靠單位嘛? ?
2023-03-07 10:57:52
1,你是不是還有其他的材料沒發出來啊。
2022-04-26 19:34:38
你好,開13個點,因為進項多附加稅也會減少
2022-05-14 12:23:36
直接蓋相符就行,沒有影響的
2026-01-21 11:53:55
你好,是以不含稅金額計算預交所得稅
2023-11-01 14:36:21
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