老師好!我們公司在去年12月開了一張票,未收款掛賬, 問
同學(xué),你好 不需要的 答
老師,報(bào)關(guān)單上的運(yùn)費(fèi)與實(shí)際的運(yùn)費(fèi)發(fā)票不一致,那FOB 問
按實(shí)際發(fā)生的 多支付的銷售費(fèi)用 少支付的營業(yè)外收入 答
公司拆遷重建,需要重新征地,摘牌,然后重新建設(shè),沒有 問
1. 舊廠拆遷:資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理,補(bǔ)償款計(jì)入專項(xiàng)應(yīng)付款,涉稅可遞延計(jì)稅 2. 征地摘牌:出讓金、契稅計(jì)入無形資產(chǎn),據(jù)實(shí)繳納印花稅 3. 合作建房:優(yōu)先新設(shè)項(xiàng)目公司出資持股核算,聯(lián)建模式涉稅偏高 4. 施工建設(shè):開支記入在建工程,竣工后結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn) 5. 對應(yīng)可學(xué)習(xí)政策性搬遷、資產(chǎn)重建、合作建房實(shí)操課程 答
小規(guī)模納稅人企業(yè)現(xiàn)在企業(yè)所得稅是繳納多少個點(diǎn) 問
您好,現(xiàn)在企稅是按5%來交的 答
請教一下,外賬會計(jì)設(shè)置報(bào)表的時候把待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 問
您好,是對的,根據(jù)財(cái)會〔2016〕22號文及《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》,待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額作為應(yīng)交稅費(fèi)的二級科目,其借方余額需根據(jù)抵扣期限判斷列報(bào)位置。若企業(yè)預(yù)計(jì)在一年內(nèi)完成認(rèn)證并抵扣,則應(yīng)歸入其他流動資產(chǎn);若超過一年,則需調(diào)整至其他非流動資產(chǎn) 答


老師好,問一下存貨賬實(shí)不符,我為了調(diào)整賬實(shí)相符,想做一筆無票收入,同事結(jié)轉(zhuǎn)成本,這樣給調(diào)相符,假如實(shí)際存貨有10元,賬上有30元,這差了20元,這20元做無票。結(jié)轉(zhuǎn)成本20元,那收入該做多少
答: 老師:好的,您的意思是你需要將實(shí)際存貨10元和賬上存貨30元作為一項(xiàng)無票收入,20元結(jié)轉(zhuǎn)成本,是嗎?此外,您應(yīng)該注意的是,在無票收入作業(yè)中,不僅要記錄應(yīng)付款項(xiàng)的憑證,而且還需要記錄供應(yīng)商或客戶的稅務(wù)憑證,以便稅務(wù)稽查。
商貿(mào)企業(yè)存貨賬實(shí)不符,賬上存貨比實(shí)際庫存少20多萬,要想賬實(shí)相符,有哪些解決辦法呢?
答: 新年好,是什么原因造成的賬實(shí)不符呢
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師 起因是這樣的,25年12月有筆收入沒結(jié)算開發(fā)票,然后我就暫估了100萬,我26年結(jié)算了,結(jié)算了99萬元,這1萬元我賬上都入了以前年度損益調(diào)整了,但是26年實(shí)際1-2月實(shí)際的收入是50萬元,我在填報(bào)申報(bào)表的時候,那個銷售額累積就成本49萬元了 和賬上不符,這個要怎么辦?
答: 你好,把以前沖的以前年度再重回來





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