小微企業,1月銷項11萬,沒有進項,實際繳納增值稅11萬,2-3月有進項2萬,沒有銷項,符合申請退稅的條件嗎

火星上的帆布鞋
于2023-03-07 18:33 發布 ??442次瀏覽
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李老師2
職稱: 中級會計師,初級會計師,CMA
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根據您提供的信息,1月該小微企業的銷項為11萬,沒有進項,實際繳納增值稅11萬,2-3月有2萬的進項,沒有銷項,根據相關法律法規,這符合申請退稅的條件。
2023-03-07 18:41:07
您好,你們是一般納稅人嗎
2022-07-01 13:55:10
您好,是可以申請退稅,但退稅是按您目前計算比例
2023-02-13 15:09:33
(1)10 月份銷項稅額為 110 萬元,進項稅額為 155 萬元。進項稅額大于銷項稅額,10 月應納增值稅稅額為 0,形成留抵稅額 45 萬元(155 - 110)。
(2)11 月進項稅額轉出的會計分錄:
借:待處理財產損溢??61
???貸:原材料??61
借:應交稅費?-?應交增值稅(進項稅額轉出)??61
???貸:待處理財產損溢??61
(3)11 月銷項稅額為 320 萬元,進項稅額為 240 萬元,進項稅額轉出 61 萬元。11 月應納增值稅稅額 = 320 - (240 - 61)= 141 萬元
(4)11 月結轉增值稅的會計分錄:
借:應交稅費?-?應交增值稅(轉出未交增值稅)??141
???貸:應交稅費?-?未交增值稅??141
(5)12 月申報繳納 11 月增值稅的會計分錄:
借:應交稅費?-?未交增值稅??141
???貸:銀行存款??141
(6)12 月申報繳納 11 月增值稅的納稅申報表填寫如下:
項目金額銷項稅額320 萬元進項稅額240 萬元進項稅額轉出61 萬元應納稅額141 萬元
2024-07-03 11:19:44
你好,3萬免抵是要交附加稅的.2月報1月增值稅,銷項減進項為5萬,實際交稅5萬.和出口退稅的免抵稅額沒關系
2022-01-24 10:04:02
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