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送心意

999

職稱注冊會計師

2023-03-08 13:31

對于業務招待費入錯科目的處理,一般都是要進行匯算清繳的。要想正確進行匯算清繳,首先要了解招待費所屬的范疇,是屬于勞務費、培訓費,還是其他費用?

光玄月 追問

2023-03-08 13:31

招待費屬于培訓費

999 解答

2023-03-08 13:31

好的,既然是培訓費,那么匯算清繳就要依據《企業所得稅匯算清繳管理辦法》及其實施細則中的相關規定,填寫《企業所得稅匯算清繳申報表》,報送稅務機關進行處理。

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對于業務招待費入錯科目的處理,一般都是要進行匯算清繳的。要想正確進行匯算清繳,首先要了解招待費所屬的范疇,是屬于勞務費、培訓費,還是其他費用?
2023-03-08 13:31:50
你好,調整的分錄是 借:以前年度損益調整——銷售費用 貸:以前年度損益調整—管理費用——招待費 需要更改報表數據的
2021-04-28 14:43:34
匯算清繳時業務招待費可以用于抵扣稅費,你需要提供憑證,并確認是否滿足申報條件。
2023-03-23 12:26:51
您好,最好在賬上改一下 借:管理費用-招待費(正數) 借:管理費用-福利費(負數)
2020-05-25 09:47:02
您好,按實際發生額的60%企業所得稅全抵扣,但是需要和你們稅管員溝通一下,因為有的地方沒有收入的話這樣填寫是比對不通過的
2022-05-11 13:53:10
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