

小規模公司2021年一季度有440稅控盤服務費做了減免稅申報,由于一直未開普票,代開專票已實時繳稅,所以這440就留抵了,但是2021年二至四季度申報增值稅時,仍未開普票,但是忘記在減免稅申報期初余額處填這個440了,因為現在申報2022年1-3月增值稅,得在體現有這個440未抵扣,我現在應該要么處理?能更正申報去年的減免稅申報表嗎?
答: 可以,可以通過原始憑證更正前一季度的減免稅申報表,然后在納稅申報期初余額處填寫440,再確認提交即可。
小規模公司2021年一季度有440稅控盤服務費做了減免稅申報,由于一直未開普票,代開專票已實時繳稅,所以這440就留抵了,但是2021年二至四季度申報增值稅時,仍未開普票,但是忘記在減免稅申報期初余額處填這個440了,因為現在申報2022年1-3月增值稅,得在體現有這個440未抵扣,我現在應該要么處理?能更正申報去年的減免稅申報表嗎?
答: 同學這個去年的沒有抵扣,今年就過期的,只能在一年內抵扣
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
去年年底在國稅局代開的3%增值稅專票,由于開票錯誤,退了,這個季度申報怎么填寫減免申報表
答: 同學你好:是去年12月開具的,本月退的,沒有重新開具了嗎?





粵公網安備 44030502000945號


