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I so .沉默.
于2023-03-09 09:36 發布 ??690次瀏覽
易 老師
職稱: 中級會計師,稅務師,審計師
2023-03-09 09:41
同學您好,借:或貸:利潤分配-未分配潤,貸或借:應收賬款
易 老師 解答
調整期初數據摘要
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老師,我現在接到一家公司注銷,但是,賬上往來科目余額很大,像“其他應收款”有四百多萬,應付賬款有三百多萬,應收賬款有一百多萬,請問這怎么調賬?
答: 您好,1:確定是否可以轉出; 2:轉營業外
客戶之間應收賬款調賬時,借應收賬款a貸應收賬款b,怎么通過做應收單進行調賬
答: 您好,這個需要三方代收代付協議,三方蓋公章作為附件
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
夸年應收賬款多了,也是去年調賬調錯,怎樣調賬
答: 你好同學,把去年調錯的憑證在今年沖掉,做一筆正確的就行
老師你好,中間期初建賬,有個應收款金額少記了,已經跨年,怎么調賬,分錄怎么寫,主要摘要怎么寫?
討論
老師你好,中間期初建賬,有個應收款金額少記了,已經跨年,怎么調賬
應收款和應付款之間調賬需要的情況說明,內容是什么呢
老師?其它應收款我之前掛到其它應付款,這樣的后面怎么調賬呢
請問一下,在金蝶K3系統,應收款多收時,想抵掉其他往來這筆款,我們應該通過什么方式處理呢不是的,應收款多收A客戶的款項,沒有做預收科目,只為客戶多收款,多收部份實為代收B客戶的貨款,公司與B客戶有其他業務往來,但沒有直接的客戶關系,這時我們是否只做總賬憑證分錄調賬呢?
易 老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
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易 老師 解答
2023-03-09 09:41